平成30年度決算
平成30年度決算書
収益的収入 | (単位:円) | ||
区 分 | 決 算 額 | 備 考 | |
病院事業 | 医業収益 | 27,354,989,476 | うち仮受消費税 51,807,734円 |
医業外収益 | 7,191,644,528 | うち仮受消費税 63,521,419円 | |
特別利益 | 6,632,024 | うち仮受消費税 31,312円 | |
病院事業計 | 34,553,266,028 | ||
研究所事業 | 研究所収益 | 686,234,771 | うち仮受消費税 467,351円 |
特別利益 | 565,740 | ||
研究所事業計 | 686,800,511 | ||
収益的収入計 | 35,240,066,539 | ||
収益的支出 | (単位:円) | ||
区 分 | 決 算 額 | 備 考 | |
病院事業 | 医業費用 | 33,148,858,375 | うち仮払消費税 1,274,922,204円 |
医業外費用 | 1,312,704,508 | うち仮払消費税 41,681,456円 | |
特別損失 | 22,764,800 | うち仮払消費税 149,836円 | |
病院事業計 | 34,484,327,683 | ||
研究所事業 | 研究所費用 | 834,110,634 | うち仮払消費税 22,671,163円 |
特別利益 | 41,360,328 | ||
研究所事業計 | 875,470,962 | ||
収益的支出計 | 35,359,798,645 | ||
資本的収入 | (単位:円) | ||
区 分 | 決 算 額 | 備 考 | |
病院事業 | 企業債 | 1,274,000,000 | |
基金繰入金 | 10,806,855 | ||
受託金 | 4,173,875 | うち仮受消費税 309,175円 | |
寄附金 | 7,290,000 | ||
貸付金返還金 | 14,950,000 | ||
病院事業計 | 1,311,220,730 | ||
研究所事業 | 企業債 | 54,000,000 | |
他会計負担金 | 604,646 | ||
他会計補助金 | 32,292,000 | ||
出資金 | 169,326,000 | ||
研究所事業計 | 256,222,646 | ||
資本的収入計 | 1,567,443,376 | ||
資本的支出 | (単位:円) | ||
区 分 | 決 算 額 | 備 考 | |
病院事業 | 建設改良費 | 1,315,182,966 | うち仮払消費税 89,683,652円 |
企業債償還金 | 3,921,257,669 | ||
投資 | 100,000,000 | ||
貸付金 | 23,400,000 | ||
積立金 | 7,290,000 | ||
敷金・保証金 | 772,000 | ||
病院事業計 | 5,367,902,635 | ||
研究所事業 | 建設改良費 | 86,896,646 | うち仮払消費税 6,436,786円 |
企業債償還金 | 169,326,197 | ||
研究所事業計 | 256,222,843 | ||
資本的支出計 | 5,624,125,478 |
平成30年度損益計算書
(単位:円) | |||||
区 分 | 金 額 | 備考 | |||
病院 事業 | 医業損益 | 医業収益 | 入院収益 | 13,712,482,917 | |
外来収益 | 12,949,755,753 | ||||
その他医業収益 | 640,943,072 | ||||
計 | 27,303,181,742 | ||||
医業費用 | 給与費 | 12,273,610,097 | |||
材料費 | 11,025,547,161 | ||||
経費 | 5,168,978,618 | ||||
減価償却費 | 2,667,144,534 | ||||
資産減耗費 | 19,732,937 | ||||
研究研修費 | 504,513,666 | ||||
長期前払消費税勘定償却 | 214,409,158 | ||||
計 | 31,873,936,171 | ||||
医業外 損益 | 医業外 収益 | 受取利息配当金 | 12,577,636 | ||
他会計補助金 | 493,921,000 | ||||
他会計負担金 | 5,476,486,000 | ||||
長期前受金戻入 | 204,284,452 | ||||
その他医業外収益 | 940,854,046 | ||||
計 | 7,128,123,134 | ||||
医業外 費用 | 支払利息、企業債取扱諸費 | 563,336,368 | |||
受託研究費 | 344,847,090 | ||||
がん予防対策費 | 21,393,421 | ||||
雑損失 | 1,549,085,392 | ||||
計 | 2,478,662,271 | ||||
特別損益 | 特別利益 | 過年度損益修正益 | 6,634,814 | ||
特別損失 | 過年度損益修正損 | 7,749,617 | |||
固定資産除却損 | 14,865,347 | ||||
計 | 22,614,964 | ||||
病院事業収支 | 62,726,284 | ||||
研究所 事業 | 研究所収益 | 他会計負担金 | 655,563,000 | ||
長期前受金戻入 | 21,677,901 | ||||
その他研究所収益 | 8,526,535 | ||||
計 | 685,767,436 | ||||
研究所費用 | 給与費 | 268,037,975 | |||
研究費 | 33,864,609 | ||||
運営経費 | 253,656,247 | ||||
減価償却費 | 190,463,748 | ||||
支払利息、企業債取扱諸費 | 52,676,130 | ||||
長期前払消費税勘定償却 | 12,025,106 | ||||
雑損失 | 22,979,417 | ||||
計 | 833,703,232 | ||||
特別損益 | 特別利益 | その他特別利益 | 565,740 | ||
特別損失 | 過年度損益修正損 | 40,430,000 | |||
固定資産除却損 | 930,328 | ||||
計 | 41,360,328 | ||||
研究所事業収支 | -188,730,384 | ||||
がんセンター事業収支 | -126,004,100 |
平成30年度貸借対照表
(単位:円) | ||||
区 分 | 金額 | 備考 | ||
資産 | 固定資産 | 有形固定資産 | 75,154,197,438 | |
うち減価償却累計額 | 42,873,267,473 | |||
無形固定資産 | 221,209,823 | |||
投資 | 2,906,041,681 | |||
計 | 35,408,181,469 | |||
流動資産 | 現金預金 | 10,190,344,282 | ||
未収金 | 4,610,576,289 | |||
有価証券 | 1,900,000,000 | |||
貯蔵品 | 480,614,829 | |||
前払費用 | 32,195,364 | |||
計 | 17,213,730,764 | |||
資産合計 | 52,621,912,233 | |||
負債 | 固定負債 | 企業債 | 31,382,847,857 | |
退職給与引当金 | 2,918,963,169 | |||
計 | 34,301,811,026 | |||
流動資産 | 企業債 | 3,946,142,860 | ||
リース債務 | 406,239 | |||
引当金 | 702,096,000 | |||
未払金 | 3,289,531,057 | |||
預り金 | 175,460,595 | |||
計 | 8,113,636,751 | |||
繰延収益 | 長期前受金 | 5,797,609,884 | ||
収益化累計額 | -3,541,197,077 | |||
計 | 2,256,412,807 | |||
負債合計 | 44,671,860,584 | |||
資本 | 資本金 | 自己資本金 | 10,994,403,000 | |
計 | 10,994,403,000 | |||
剰余金 | 資本剰余金 | 455,698,405 | ||
利益剰余金 | -3,500,049,756 | |||
計 | -3,044,351,351 | |||
資本合計 | 7,950,051,649 | |||
負債資本合計 | 52,621,912,233 |